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SEMINARIO - VIRTUAL

SEMINARIO INTEGRAL DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Contadores, fiscalistas, administradores, empresarios, encargados del área administrativa-contable y profesionales independientes interesados en optimizar su cumplimiento fiscal y mejorar el manejo estratégico del IVA en sus empresas o negocios.

Objetivo

Proporcionar al participante conocimientos prácticos y actualizados sobre las disposiciones del IVA, CFDI y declaraciones fiscales, para asegurar un cumplimiento oportuno y eficiente en materia fiscal.

Inscríbete Aquí
Fecha
07 mayo 2025 al 28 mayo 2025.
Duración
16 horas.
Expositor
L.C. PENELOPE CASTRO VALDEZ
Horarios
4 a 8 p.m.
Inversion
$7,888.00 netos
Lugar
Plataforma ZOOM
TEMARIO

MODULO 1.- EL ABC DE LA LEY DEL IVA Y SU REGLAMENTO (4 hrs) 
 
1.Marco teórico de las operaciones que generan el impuesto.
   1.1 Operaciones gravadas, exentas y no objeto.
   1.2 Momento de causación. 
   1.3Impuesto trasladado.
2.Enajenación.
3.Prestación de Servicios.
4.Uso o goce temporal de bienes.
5.Importación y Exportación de bienes y servicios. 
   5.1 Servicios de filmación o grabación.
   5.2 Servicios de hotelería y conexos. 
   5.3 Plataformas tecnológicas. 
6.Criterios emitidos por el SAT.   
 
Modulo 2.- CFDI SIN ERRORES, NO PIERDAS EL ACREDITAMIENTO DE IVA  
(4hrs) 
 
1.Obligaciones de los contribuyentes. 
2.La clave de todo es el traslado. 
   2.1 CFDI de Ingresos por ventas y anticipos. 
   2.2 CFDI de Pagos. 
   2.3 CFDI de egresos por anticipos. 
   2.4 CFDI globales de público en general PUE. 
   2.5 CFDI globales de público en general PPD. 
3.Impuestos diferentes, reglas diferentes.
4.Requisitos para acreditar el IVA. 
5.Ajuste de IVA. 
6.Retenciones de IVA. 
7.Estímulos para sectores específicos. 
8.Importancia del registro contable y la conciliación de comprobantes. 
  8.1 La importancia de la descripción de los métodos de pago en las pólizas contables. 
   8.2 Catálogos de método de pago y forma de pago en la nueva versión de CFDI. 
   8.3 El efecto fiscal de los gastos que se realizan por cuenta de terceros.

MODULO 3.- LLENADO CORRECTO DE DECLARACIONES DE IVA (4 hrs) 
 
1.La DIOT al día de hoy. 
   1.1 Quiénes están obligados a presentarla​.
   1.2 Proveedores que se relacionan​.
   1.3 Tipos de operaciones a informar​.
   1.4 Operaciones parcialmente deducibles.​
   1.5 Efectos de la declaración​.
   1.6 Vigente hasta…….? Transición a la DPIVA contenido del formato. 
   1.7 Su importancia en la recuperación de saldos a favor. 
2.Nueva plataforma de pago referenciado para PERSONAS MORALES. 
   2.1 Llenado de la declaración solo actos gravados. 
   2.2 Llenado de la declaración actos gravados y exentos. 
3.Plataforma simplificada para personas físicas (incluye las peculiaridades del subrégimen de Plataformas Tecnológicas). 
4.Tipos de declaraciones complementarias disponibles. 
 
MODULO 4.-  RECUPERA TU IVA SIN PROBLEMAS (4 hrs) 
1.La diferencia entre compensación y acreditamiento de saldos a favor. 
2.Devoluciones automáticas de IVA (existen aunque no lo crean).
3.Devoluciones a sectores específicos. 
   3.1 Sector agropecuario.
   3.2 Contribuyentes que producen y distribuyen productos destinados a la alimentación humana y animal. 
   3.3 Contribuyentes que producen y distribuyen medicinas de patente. 
   3.4 Periodo preoperativo. 
   3.5 Por proyectos de inversión  en activo fijo. 
   3.6 Devolución del IVA a extranjeros, condiciones y modalidades del servicio. 
4.Sistema FED. 
5.Obligaciones en materia de lavado de dinero. 
6.Requerimientos de información adicional.
7.Sistema paramétrico de medición de riesgos. 
8.Facultades de las autoridades (les encanta invitar a todos a su fiesta). 
9.De las participaciones a las entidades federativas. 


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