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Duración:
9 horas.

Objetivo del curso

Fortalecer decisiones fiscales con aplicación inmediata de la Ley del IVA en tasas, causación, retenciones, acreditamiento, actos gravados/exentos, importación/exportación (y pedimento), obligaciones y devoluciones.

¿A quién va dirigida?

Contadores, fiscalistas y auditores enfocados en impuestos indirectos, Abogados tributarios y consultores (retenciones, acreditamiento y devoluciones de IVA), Controllers y gerencias financieras/compliance (AP/AR, facturación, tesorería, timbrado y conciliaciones), Responsables de comercio exterior/aduanas (importación, exportación, importación temporal y pedimento).

Temario

1.- Sujetos.

2.- Objetos.

3.- Tasas aplicables.

4.- Momento en el que se considera Impuesto.

5.- Sujetos obligados a la Retención del IVA.

6.- Tratamiento de las Plataformas Electrónicas.

7.- Requisitos para el Acreditamientos.

8.- Pagos Provisionales Definitivos.

9.- Análisis de Actos y/o Actividades de:
9.1 Enajenación.
9.2 Prestación de servicios.
9.3 Uso o goce temporal de bienes.
9.4 Importación y exportación de bienes y servicios.
9.5 Importación temporal.
9.6 Importancia del pedimento aduanal.

10.- Obligaciones.

11.- Devolución de IVA y sus Requisitos.

12.- Caso Práctico.

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C.P.C. y P.C.FI. Víctor Oliver Mercado

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